目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
省委直属机关工委在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导,负责贯彻落实党中央及省委关于机关党的建设的方针政策和决策部署。主要职责是:
(一)统一组织、规划、部署省直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。
(二)指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。
(三)指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
(四)指导督促省直机关各部门党组(党委)落实机关党建主体责任。定期对省直机关各部门党组(党委)、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查,及时向省委报告有关情况。
(五)指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
(六)配合省10委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。
(七)督促指导省直机关各部门机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
(八)指导省直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。
(九)领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。
(十)了解掌握省直机关党员干部职工的思想状况,指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
(十一)领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导省直机关各级党组织做好党的群众工作。依照授权,加强对省直机关统一战线工作的指导和监督检查。
(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关党员干部教育培训工作,培训轮训省直机关处科级党员干部和党务干部。
(十三)完成省委交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机构设置
内设机构7个,包括:办公室、组织部、宣传部(省直机关精神文明建设办公室)、研究室(统战部)、党建督查室、基层组织建设指导部、机关党委。
派出机构3个:省直机关纪检监察工委、省直机关团工委、省直机关工会工委。
(二)参照公务员法管理单位
省委直属机关工委党校。
(三)事业单位
省直机关工会工委(派出机构)。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算3,260.50万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、非财政性单位结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(一)收入预算
2025年收入预算3,260.50万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入2,858.72万元,占87.68%;
政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;
上年结转收入401.78万元,占12.32%;
其他收入0.00万元,占0.00%。
(二)支出预算
2025年支出预算3,260.50万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出2,296.27万元,占70.43%;项目支出562.45万元,占17.25%;上年结转收入401.78万元,占12.32%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出2,858.72万元,包括:一般公共服务支出2,326.01万元、社会保障和就业支出207.53万元、卫生健康支出148.43万元、住房保障支出176.75万元。
具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出2,296.27万元,比2024年预算增加139.36万元,增长6.5%,增长的主要原因是在职人员和退休人员人数增加,人员经费增加。
其中:人员经费支出1,910.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
公用经费支出386.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出
2025年一般公共预算项目支出562.45万元,比2024年预算减少441.21万元,下降44.0%,下降的主要原因一是2025年减少了电子政务内网项目392万元(一次性项目),二是落实过紧日子要求,压减各项开支。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费3个,主要是省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费、省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费、业务费(含乡村振兴帮扶工作经费)。
其他项目2个,主要是党校物业管理费、工委党校培训费。
(三)支出功能分类说明
1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2025年预算数为1,653.60万元,比2024年预算增加60.5万元,增长3.8%,增长的主要原因是在职人员和退休人员人数增加,人员经费增加。
2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为561.66万元,比2024年预算减少442万元,下降44.0%,下降的主要原因是一是2025年减少了电子政务内网项目392万元(一次性项目),二是落实过紧日子要求,压减各项开支。
3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):2025年预算数为110.75万元,比2024年预算增加37.87万元,增长52.0%,增长的主要原因是事业人员人数增加,经费增加。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为15.61万元,比2024年预算增加1.53万元,增长10.9%,增长的主要原因是2025年度退休人员人数增加。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为189.67万元,比2024年预算增加14.2万元,增长8.1%,增长的主要原因是2025年度在职人员人数增加。
6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为2.25万元,比2024年预算增加0.06万元,增长2.7%,增长的主要原因是2025年度在职人员人数增加。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为74.96万元,比2024年预算增加5.43万元,增长7.8%,增长的主要原因是2025年度在职人员和退休人员人数增加。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为73.47万元,比2024年预算增加8.11万元,增长12.4%,增长的主要原因是2025年度在职人员和退休人员人数增加。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为176.75万元,比2024年预算增加12.45万元,增长7.6%,增长的主要原因是2025年度在职人员人数增加。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算16.00万元,较2024年预算减少0.11万元。
1.因公出国(境)费用4.00万元,与上年预算持平,主要原因是严格落实过紧日子要求,减少因公出国事项。
2.公务接待费2.60万元,比2024年预算减少0.01万元,下降0.4%,下降的主要原因是厉行节约,严控公务接待次数和人数。
3.公务用车购置及运行维护费9.40万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费9.40万元),比2024年预算减少0.1万元,下降1.1%,下降的主要原因是减少公务用车次数,合理安排公务用车运行。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费53.90万元,比2024年预算减少0.1万元,下降0.2%,下降的主要原因是严格落实过紧日子有关要求,压减培训费支出。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费2.39万元,比2024年预算减少0.01万元,下降0.4%,下降的主要原因是严格落实过紧日子有关要求,减少现场会议次数,改为视频会议等方式,压减会议费支出。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费444.78万元,比2024年预算减少92.79万元,下降17.3%,下降的主要原因一是2025年减少了电子政务内网项目(一次性项目),二是落实过紧日子要求,压减各项开支。
七、政府采购安排情况
2025年部门政府采购预算总额591.66万元,其中:政府采购货物预算378.83万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算212.83万元。
2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额591.66万元,小微企业预留政府采购项目预算金额591.66万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2,730.68万元。其中:办公用房6,206.00平方米,价值1,486.15万元。预算部门共有公务用车2辆,价值80.56万元。单价20万元以上的设备价值26.79万元。2025年拟采购固定资产约394.00万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2025年本部门不涉及非税收入,2025年计划征收0.00万元。
(三)重点项目情况
项目名称:省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费
1、项目概况:省委各部门、省级国家机关及各部门、各人民团体、省委直属机关工委管理的有关企事业单位以及全额拨款事业单位征订《人民日报》《求是》《光明日报》《经济日报》《甘肃日报》等刊物的经费,省级财政统筹划拨一部分,由省委直属机关工委参照基层党组织数统一征订分配,不足部分各单位通过行政事业经费或党费自行补订,同时要积极倡导帮助帮扶村征订重点党报党刊,不断拓展党报党刊传播空间,确保省直机关重点党报党刊征订任务高质量完成。
2、立项依据:党报党刊作为意识形态的主阵地,既是治国理政的重要资源、重要手段和重要思想舆论工具,也肩负着为加强党的建设、推动改革发展提供强大精神动力、思想保证和舆论支持的重要任务。认真做好党报党刊的发行订阅工作,对统一广大党员干部群众思想认识、推动各项工作落实具有重要意义。
3、实施主体:中共甘肃省委直属机关工作委员会
4、实施周期:按年度实施。
5、实施计划:省直机关各级党组织要严格执行中央和省委关于重点党报党刊订阅范围的规定,根据党组织和党员数量增长等情况,及时调整核定订阅量,确保订阅数量稳定。1.重点党报党刊种类:党中央机关报《人民日报》和机关刊物《求是》杂志;省委机关报《甘肃日报》和机关刊物《党的建设》杂志;中央级党报《光明日报》《经济日报》。2.征订对象:省直各部门各单位党组(党委)成员,党组(党委)中心组成员,机关各处、科、室;省直各部门所属单位领导班子成员及基层各级党组织;机关工会、共青团、妇女组织。3.任务分配:按照省委分配给省直机关重点党报党刊的征订任务,省委直属机关工委在参考省直各部门(单位)领导干部人数、工作部门数量、党组织和群团组织建制数量以及以前年度征订情况的基础上,再行分配。
6、年度预算安排:280万元。
7、预期总体目标:党报党刊征订是凝聚党的力量之源,巩固党的执政之基的需要。省直机关各级党组织不论在什么时候,出现什么新情况,都要始终保持政治上的清醒和坚定,把党的声音宣传到省直机关广大党员中去,全力推动机关党建高质量发展。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
1.一般性转移支付未安排。
2.专项转移支付未安排。
3.政府性基金转移支付未安排。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个,按规定随年度预算一并公开项目6个,公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目6个,占本部门项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无。开展1-9月绩效运行监控项目6个,占本部门项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共6个,其中,部门整体支出0个,项目支出6个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:全部公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金2,058.29万元,2025年度增加部门预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中,部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标39个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标40个、三级指标85个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出
11、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映中共甘肃省委直属机关工作委员会的基本支出。
12、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映中共甘肃省委直属机关工作委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):反映中共甘肃省委直属机关工作委员会的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映中共甘肃省委直属机关工作委员会开支的离退休经费。
17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
25、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
28、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
29、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
30、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
31、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。
32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
37、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
38、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
39、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
40、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
41、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
42、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
43、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
44、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
45、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
46、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
47、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。
48、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
49、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
50、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
51、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
52、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。
53、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
54、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
55、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
56、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
57、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
58、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。
59、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
60、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
61、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
62、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
63、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
64、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
中共甘肃省委直属机关工作委员会
2025年02月24日
附件:
2.中共甘肃省委直属机关工作委员会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表